Stabsstelle Schul-IT

Haushaltsdiagramm

-708.248,20 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-708.248,20 €
36,09%
-678.301,20 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-678.301,20 €
34,57%
-341.071,92 €
15 Transferaufwendungen
15 Transferaufwendungen
-341.071,92 €
17,38%
-197.956,52 €
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-197.956,52 €
10,09%
-35.698,29 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-35.698,29 €
1,82%
-1.110,31 €
14 Bilanzielle Abschreibungen
14 Bilanzielle Abschreibungen
-1.110,31 €
0,06%
Eine Ebene Höher
  • 11 Personalaufwendungen
    -708.248,20 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -678.301,20 €
  • 15 Transferaufwendungen
    -341.071,92 €
  • 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
    -197.956,52 €
  • 12 Versorgungsaufwendungen
    -35.698,29 €
  • 14 Bilanzielle Abschreibungen
    -1.110,31 €
  • Summe
    -1.962.386,44 €
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
10: Ordentliche Erträge
371.383,70 €
17: Ordentliche Aufwendungen
-1.962.386,44 €
18: Ordentliches Ergebnis
-1.591.002,74 €
Finanzergebnis
19: Finanzerträge
0 €
20: Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0 €
21: Finanzergebnis
0 €
22: Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
-1.591.002,74 €
25: Außerordentliches Ergebnis
0 €
26: Jahresergebnis
-1.591.002,74 €
29: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-1.598.831,56 €
31: Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
-1.598.831,56 €
34: Nachrichtlich - Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage
0 €